Manual de procedimientos de auditoria interna

Indica cómo lo debe hacer la organización. Procedimiento No. AUDITORIA INTERNA MANUAL DE PROCESOS OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO ENERO Manual de procesos de la Auditoría 2 en los procedimientos incluidos en el aparte del Manual de Procedimientos de esta unidad fiscalizadora para este proceso. El presente manual define de manera formal y uniforme un conjunto de procedimientos específicos para el ejercicio de las funciones y actividades de la Auditoría Interna del Defensoría de los manual de procedimientos de auditoria interna Habitantes de la República (D. 3 Jefe Unidad de Auditoría Interna Obtiene de los documentos de auditoria del Archivo Permanente y Corriente, información relativa a procesos, programas, proyectos o áreas, consideradas estratégicas en la . PROCESO DE ADVERTENCIAS.). Procedimientos de Auditoría. Alcance del Manual.

Regstrese, comunquese, cmplase y archvese. PREGUNTAS RESPUESTAS SI NO N/A COMENTARIOS 17 Existe control o registro de los cheques.R. En una etapa siguiente.4 Redaccin de objetivos generales y especficos.

manual de funciones y procedimientos de auditoría interna (guías) 1 udai-m1-civ modelo de papeles de trabajo para cuestionario de control interno de caja y bancos ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda unidad de auditorÍa interna p. PLAN ANUAL DE TRABAJO a) Propósito del Procedimiento Definir en forma sistemática las actividades relacionadas manual de procedimientos de auditoria interna a la elaboración, comunicación a la máxima autoridad y presentación a la Corte de Cuentas de la República del Plan Anual de Trabajo de la Unidad. y/o sugerencias al referido Manual de Procedimientos de Auditoría durante el período de consulta. D.

a partir del mes de julio del , se ha considerado necesaria la elaboración de un Manual de Auditoría que permita citar las actividades que se desarrollan en el área de Auditoría Interna y dar a conocer a las áreas que son sujetas a verificación, desde el manual de procedimientos de auditoria interna momento de la entrega del. PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 1. Vigencia El presente Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna entrará manual de procedimientos de auditoria interna en vigencia a partir de la fecha del Acta de Aprobación por el Consejo de Administración y. RESULTANDO: Que es propósito de la Auditoria Interna de la Nación (A. Manual de Procedimientos División manual de procedimientos de auditoria interna de Expedición de Licencias de Seguridad. INTRODUCCIÓN La Auditoría Interna (en adelante AI) es una unidad operativa que tiene manual de procedimientos de auditoria interna por fin liderar el proceso mediante el cual la Administración Nacional de Puertos (en adelante la ANP) obtiene la seguridad de que la exposición al riesgo que enfrenta. 18 Existen dispositivos de seguridad para la custodia y reguardo de los cheques. APROBAR el Manual de Procedimientos de Auditora manual de procedimientos de auditoria interna Interna de la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas y sus Anexos, contenidos en cincuenta y cinco (55) hojas tiles que forman parte indivisible de la presente Resolucin Administrativa.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA I. 2. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página: 1 de 12 Fecha: 09/Dic/ auditoria y antes de manual de procedimientos de auditoria interna ejecutarla pasa elPrograma de Auditoria Interna al responsable del área a auditar, según el formato del Anexo 2.5/5(1). El Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental tiene su fundamento en el Art.

Tipos de auditoría interna en Chile. Establecer los procedimientos para la elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría, y para la realización de los diversos tipos de auditoría, así como para la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. MANUAL de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna. Este Manual de la Actividad de Auditoría Interna de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sustituye la versión vigente desde el Revisamos dicha versión para ofrecer al personal de la Oficina de Auditoría.

May 27,  · Establecer los procedimientos para la elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría, y para la realización de los diversos tipos de auditoría, así como para la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Manual de Funciones y manual de procedimientos de auditoria interna Procedimientos de Auditoría Interna (Guías) 18 UDAI-MCIV PASO No. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA Código:IN Versión Revisión Página 2 de 22 Aprobado RAI / del 7-nov La última versión de . caso) dentro de la misma Auditoria Interna. 2. Manual de Auditoria Interna 9 Procedimiento Paso Tiempo Responsable Actividad 3. Procedimientos e instructivos: la empresa tiene que describir a un nivel elevado de detalle la forma en la que realiza lo que se indica en el manual de calidad.

El presente manual de normas, procesos y procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional se elaboró considerando la importancia de definir y estandarizar los criterios y procedimientos para gestionar los procesos y dar cumplimiento a lo estipulado en las normas. 4. universidad de buenos aires manual de procedimientos de auditoria interna auditoria general universidad de buenos aires 1 universidad de buenos aires. Auditor Educativo: b) Manual de procedimientos para Auditores Educativos (Manual de Auditoría de Calidad) y sus instrumentos. Este documento permite cumplir con la norma No. métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de.1 Supervisin de la auditoria interna.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

INTRODUCCIÓN La Auditoría Interna (en adelante AI) es una unidad operativa que tiene por fin marco para ejercer y promover bases para evaluar el desempeño de la auditoria interna fomentando la mejora en los procesos y operaciones. El equipo de trabajo, una vez recibida la designación, debe abocarse a conocer las características generales del objeto a evaluar. menos tres años pos-auditoria, los cuales son: Formato para el informe de Auditoría Interna manual de procedimientos de auditoria interna (F-AI), Formato para un Plan de Auditoría (F-AI), Código: P-AI INTERNAS Manual de Procedimientos de Auditorías Internas 7.H.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Objetivo del Manual Proporcionar un marco manual de procedimientos de auditoria interna de referencia para los auditores internos de la Organización Carvajal, considerando las directrices y protocolos para ejercer la labor de auditoría con resultados orientados a fortalecer el control interno del Grupo. MANUAL de Procedimientos de la Unidad de Auditoría manual de procedimientos de auditoria interna Interna.

Procedimiento No. Si cree que el auditor debe tener máxima flexibilidad, el manual contendrá pocos procedimientos de auditoría, si cree que el auditor debe guiarse por el manual, los procedimientos serán muy detallados. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página: 4 de 12 Fecha: 09/Dic/ Edición: 1 Código: MDP-AUDI. establecidas para la operación de procedimientos de manual de procedimientos de auditoria interna la Contraloría Interna del Poder Judicial queda sujeta de manera supletoria a las disposiciones generales establecidas por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y demás leyes aplicables en la materia. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA Código:IN Versión Revisión Página 2 de 22 manual de procedimientos de auditoria interna Aprobado RAI / del 7-nov La última versión de este documento se encuentra en la red informática.

1 Consultara en auditoria interna a requerimiento. Normalmente el contenido del manual reflejará la actitud del jefe de Auditoría Interna acerca de los manuales. de). A. mientos para la ejecución de las auditorías internas – integrales y de gestión, a eje-cutar por la Auditoría General de la Municipalidad de Quilmes (en adelante AG) con el objeto de evaluar, la suficiencia, la eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema de control manual de procedimientos de auditoria interna interno y de gestión de sus Secretarías y . 2.

- Tribunal Electoral del Poder Judicial manual de procedimientos de auditoria interna de la Federación. O auditor interno converte-se num elemento-chave de monitorização deste sistema. MANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS APC COLOMBIA OBJETIVO DEL MANUAL Determinar los lineamientos y las actividades que se deben tener en cuenta para la correcta y adecuada planeación, coordinación y ejecución de las auditorías internas de gestión y las realizadas al Sistema de. Manual de procesos de la Auditoría 3 INTRODUCCIÓN El presente Manual tiene como objetivo servir de guía práctica para que los funcionarios de la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y Policía y el público en general, conozcan los procesos que desarrolla esta unidad fiscalizadora. y/o sugerencias al referido Manual de Procedimientos de Auditoría durante el período de consulta. Regstrese, comunquese, cmplase y archvese. Según el programa de auditoria, los auditores revisarán los documentos pertinentes del sistema de gestión, incluyendo registros, y determinación de su adecuación con respecto a los criterios de auditoria. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA I.

establecidas para la operación de procedimientos de la Contraloría Interna del Poder Judicial queda sujeta de manera supletoria a las disposiciones generales manual de procedimientos de auditoria interna establecidas por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y demás leyes aplicables en la materia. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE AUDITORÍA DE ESTADO Sección: Asunto: 11 NORMAS [HOST]ICACIÓN DE LA AUDITORÍA Conocimiento general del objeto a evaluar 1. universidad de buenos aires manual de procedimientos de auditoria interna auditoria general universidad de buenos aires 1 universidad de buenos aires. del Manual de .

Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, publicado en la Gaceta No. Procedimiento No. Alcance del Manual. Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA RESUELVE: ARTÍCULO 1: Aprobar el uso en todos los trabajos de auditoría que realice la Dirección General de Auditoría, de las disposiciones del Manual de Procedimientos de Auditoría, que como. 18 Existen dispositivos de seguridad para la custodia y reguardo de los cheques. El presente MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA, ha sido preparado considerando las regulaciones sobre Control Interno y Auditoría Interna vigentes en el país y las Normas de Auditoría Interna emitidas por el Ministerio de Auditoría y Control (MAC) de Cuba como organismo encargado de la fiscalización superior del Sistema Nacional de Auditoría. instituto nacional de estadstica -ine-manual de procesos direccin de auditoria interna ds-ai (versin 1) fundamentacin legal: acuerdo no.

t no. de de. Si cree que el auditor debe tener máxima flexibilidad, el manual contendrá pocos procedimientos de auditoría, si cree que el auditor debe guiarse por el manual, los procedimientos serán muy detallados.: papeles de trabajo cuestionario de control interno caja y bancos entidad: Área a examinar: paso no.

N) velar, prevenir y propiciar las mejores prácticas; la transparencia en la gestión y manejo de los fondos públicos a través de la recuperación de la función pública y del funcionario público como servidor honesto, ético y responsable. manual de procedimientos de auditoria interna Nesta perspetiva, a atividade de auditoria interna é desenvolvida durante todo o. PREGUNTAS RESPUESTAS SI NO N/A COMENTARIOS 17 Existe control o registro de los cheques. Consejo Nacional de Adopciones Manual de Procedimientos de Auditoría Interna 8 Procedimiento en la revisión del uso de Combustible Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Adopciones Dependencia: Unidad de Auditoria Interna Inicia: Con la elaboración del nombramiento, a efecto de que quede legalizada la intervención. del 5 manual de procedimientos de auditoria interna de junio del Procedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3 Facultad de Ciencias Página 5 de 6 Preparación de la Reunión Final Una vez finalizada la auditoría, se reunirá el equipo de auditor para evaluar la evidencia objetiva detectada y definir si existen observaciones o no conformidades. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA I.

El presente MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA, ha sido preparado considerando las regulaciones sobre Control Interno y Auditoría Interna vigentes en el país y las Normas de Auditoría Interna emitidas por el Ministerio de Auditoría y Control (MAC) de Cuba como organismo encargado de la fiscalización superior del Sistema Nacional de Auditoría.I. El equipo de trabajo, una vez recibida la designación, debe abocarse a conocer las características generales del objeto a evaluar. [HOST] is a platform for academics to share research papers. carácter general, el Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, para que las unidades de auditoría interna de las Municipalidades y organismos del sector público, elaboren su manual, de acuerdo a sus necesidades" Ámbito de aplicación. INTRODUCCIÓN La Auditoría Interna es una unidad operativa que tiene por fin liderar el proceso mediante el cual OSE obtiene la seguridad de que la exposición al riesgo que enfrenta, es entendida y manejada apropiadamente dentro de contextos dinámicos cambiantes. del 6 de abril del “Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría.

El Manual de Auditoría Interna Gubernamental manual de procedimientos de auditoria interna tiene los siguientes objetivos: Establecer los criterios, metodología y procesos de la auditoría que le procesos, metodología y procedimientos de orden general, los cuales son aplicables a cada una de las auditorías señaladas. 20). Manual de normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

Função de vigilância do sistema de controlo: a atividade de auditoria interna deve proporcionar ao Conselho Diretivo informação sobre a eficácia do controlo interno.I. 19 Existe manual de procedimiento para el manejo de fondo de caja chica. Manual de Procedimientos Oficina de Auditoría Interna.

t no. Al manual de procedimientos de auditoria interna margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. El manual de procesos es una herramienta que permitirá a la Unidad de Auditoría Interna, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo que se realiza; fomentando la calidad de las auditorías que se practiquen a través de lineamientos uniformes. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA El manual de políticas y procedimientos de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo, se elaboró con el objetivo de guiar la actividad de esta Auditoría Interna en la prestación de los diferentes servicios, así como de cumplir con las AUDITORIA INTERNA de.

(ISO Sistemas de Gestión de Calidad- Requisitos). Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, publicado en la Gaceta No. Manual de Auditoria Interna 7 III. Las auditorías internas de calidad pueden ser internas o externas, y no tienen por qué realizarse de una vez en todo el Sistema de.

Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3 ANTECEDENTES Y BASE LEGAL La Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, fue creada según Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. Este documento permite cumplir con la norma No. 19 Existe manual de procedimiento para el manejo de fondo de caja chica. MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA Versión: N°1 Página 5 de 48 1. El alcance del Manual de Auditoría Interna incluye los lineamientos específicos para la función y el desarrollo de Auditoría Interna en la Organización Carvajal, incluyendo su interacción con las diferentes direcciones y funciones de las compañías y entes externos. manual de funciones y procedimientos de auditoría interna (guías) 1 udai-m1-civ modelo de papeles de trabajo para cuestionario de control interno de caja y bancos ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda unidad de auditorÍa interna p. Nov 07,  · Manual de Funciones y Procedimientos de Auditoría Interna (Guías) 18 UDAI-MCIV PASO No.

manual de procedimientos de auditoria interna Al margen manual de procedimientos de auditoria interna un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. A tal fin se. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN de Página 5 10 PRRO OCC E EDDIIMMIIENNTTO DDE.

Este Manual de la Actividad de Auditoría Interna de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sustituye manual de procedimientos de auditoria interna la versión vigente desde el Revisamos dicha versión para ofrecer al personal de la Oficina de . RESULTANDO: Que es propósito de la Auditoria Interna de la Nación (A. Aspectos a. Aspectos a. Manual para el Manejo de los Informes de Incidentes o Servicios Policiacos (Edición NIBRS) Manual para la Administración de los Sistemas Computadorizados. Manual de Procedimientos División de Expedición de Licencias de Seguridad. Procedimiento No. 24, numeral 4 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en el cual se expresa que para regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Control y.

1 Informe final de resultados de la auditoria interna. contralora general de cuentas, numeral manuales de funciones y procedimientos guatemala, junio trabajo que se realiza en la Unidad de Auditoría Interna. Normalmente el contenido del manual reflejará la actitud del jefe de Auditoría Interna acerca de los manuales.

H. D. del 6 de abril del “Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría. Manual de Procedimientos de Auditorías Internas (P-AI) [Escriba aquí una descripción breve del documento. MANUAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA Mayo Auditoria de Calidad. [HOST] is a platform for academics to share research papers.

Objetivo del Manual Proporcionar un marco de referencia para los auditores internos de la Organización Carvajal, considerando las directrices y protocolos para ejercer la labor de auditoría con resultados manual de procedimientos de auditoria interna orientados a fortalecer el control interno del Grupo. El manual de procesos es una herramienta que permitirá a la Unidad de Auditoría Interna, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo que se realiza; fomentando la calidad de las auditorías que se practiquen a través de lineamientos uniformes.). Manual de normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.N) velar, prevenir y propiciar las mejores prácticas; la transparencia en la gestión y manejo de los fondos públicos a través de la recuperación de la función pública y del funcionario público como servidor honesto, ético y responsable. O auditor interno converte-se num elemento-chave de monitorização deste sistema. auditores internos miembros de las manual de procedimientos de auditoria interna Unidades de Auditoría Interna de los Organismos del Estado, entidades autónomas manual de procedimientos de auditoria interna y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, y demás instituciones que conforman el sector público no financiero.

Procedimientos de auditoria de aplicación general Procedimientos de auditoria: Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a manual de procedimientos de auditoria interna examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. E.3 Evaluacin preliminar del control interno. trabajo que se realiza en la Unidad de Auditoría Interna. auditadas se realizan según lo establecido en el Manual de Calidad, procedimientos y resto de documentación aplicable del Sistema de Calidad, comprobando que se están dando respuesta a los requerimientos de la Norma aplicable. Glosario. E.

Manual de Auditoria Interna 7 Quadro 1 – Classificações de Auditoria Fonte: Adaptado do Manual de Auditoria Interna do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento – IPAD Conforme se observa no QUADRO 1, sob a concepção do agente executante, a Auditoria é classificada em Auditoria externa e interna. Manual de Procedimientos Oficina de Auditoría Interna. MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA Versión: N°1 Página 5 de 48 1. Una auditoría interna es una actividad que se realiza para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad que se encuentra implementado en una organización, se debe evaluar la necesidad de mejorar o de aplicar una acción correctiva.

Silva (, p. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA I.: papeles de trabajo cuestionario de control interno caja y bancos entidad: Área a examinar: paso no. INTRODUCCIÓN La Auditoría Interna es una unidad operativa que tiene por fin liderar el proceso mediante el cual OSE obtiene la seguridad de que la exposición al riesgo que enfrenta, es entendida y manejada apropiadamente dentro de contextos dinámicos cambiantes.

La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todo el personal que forma parte del sistema manual de procedimientos de auditoria interna de gestión de calidad de HIDROPAUTE S. del Manual de Normas para el. Procedimientos de auditoria de aplicación manual de procedimientos de auditoria interna general Procedimientos de auditoria: Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un manual de procedimientos de auditoria interna grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. El presente manual define de manera formal y uniforme un conjunto de procedimientos específicos para el ejercicio de las funciones y actividades de la Auditoría Interna del Defensoría de los Habitantes de la República (D. El presente Manual constituye el marco básico que establece la Corte de Cuentas. PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA Los Auditores, prepararán el plan de auditoria, contendiendo por lo manual de procedimientos de auditoria interna menos el área a. Alcance del Manual; El alcance del Manual de Auditoría Interna incluye los lineamientos específicos para la función y el desarrollo de Auditoría Interna en la Organización Carvajal, incluyendo su interacción con las diferentes direcciones y funciones de las compañías y entes externos. auditoria y antes de ejecutarla manual de procedimientos de auditoria interna pasa elPrograma de Auditoria Interna al responsable del área a auditar, según el formato del Anexo 2, en el que se indica la fecha acordada, los documentos, archivos y registros que han de prepararse, y el horario a seguir.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 3 ANTECEDENTES Y BASE LEGAL La Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, fue creada según Artículo 14 manual de procedimientos de auditoria interna del Acuerdo Gubernativo No.R. A tal fin se.MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE AUDITORÍA DE ESTADO Sección: Asunto: 11 NORMAS [HOST]ICACIÓN DE LA AUDITORÍA Conocimiento general del objeto a evaluar 1. del 5 de junio del Procedimiento No.

BASES Y REFERENCIAS El Manual de Auditoría Interna Gubernamental manual de procedimientos de auditoria interna ha tomado en consideración los.APROBAR el Manual de Procedimientos de Auditora Interna de la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas y sus Anexos, contenidos en cincuenta y cinco (55) hojas tiles que forman parte indivisible de la presente Resolucin Administrativa. Por ello, EL DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA RESUELVE: ARTÍCULO 1: Aprobar el uso en todos los trabajos de auditoría que realice la Dirección General de Auditoría, de las disposiciones del Manual de Procedimientos de Auditoría, que como. Função de vigilância do sistema de controlo: a atividade de auditoria interna deve proporcionar ao Conselho Diretivo informação sobre a eficácia do controlo interno. Nesta perspetiva, a atividade de auditoria interna é desenvolvida durante todo o. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS manual de procedimientos de auditoria interna INTERNAS DE CALIDAD PROGRAMA DE AUDITORIA Con una antelación de 15 días hábiles a la fecha programada, el auditor envía un escrito al responsable auditadas se realizan según lo establecido en el Manual de Calidad, procedimientos y resto de. Consejo Nacional de Adopciones Manual de Procedimientos de Auditoría Interna 8 Procedimiento en la revisión del uso de Combustible Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Adopciones Dependencia: Unidad de Auditoria Interna Inicia: Con la elaboración del nombramiento, a efecto de que quede legalizada la intervención.


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